|
Faktúra |
0732022
|
Plyn 052022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.05.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
11.05.2022 |
|
Faktúra |
0352022
|
Plyn 032022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Faktúra |
1932022
|
Plyn 112022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
02.11.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
Faktúra |
1422022
|
Plyn 082022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.08.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
Faktúra |
0972022
|
Plyn 062022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.06.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
Objednávka |
1315
|
Objednávka na potraviny
|
1 031,41 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
PICADO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková Ved.ZŠS |
|
|
04.09.2015 |
|
Objednávka |
112020
|
Oprava RS SOFTCONTROL
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Juraj Baluch |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
932015
|
Plyn 092015
|
1 029,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
14.09.2015 |
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
Faktúra |
1442015
|
Plyn 122015
|
1 029,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
14.12.2015 |
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
Faktúra |
1052015
|
Plyn 102015
|
1 029,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
12.10.2015 |
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
Faktúra |
1242015
|
Plyn 112015
|
1 029,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
13.11.2015 |
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
Faktúra |
832015
|
Plyn 082015
|
1 029,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
11.08.2015 |
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
322013
|
Elektrika 022013
|
1 028,45 |
s DPH |
|
96001761
|
11.03.2013 |
|
SSE a.s. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
Dobropis 42019
|
Plyn - vyúčtovanie 2019
|
1 028,21 |
s DPH |
|
P3176/2018
|
08.01.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
162013
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2012
|
1 011,01 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
08.02.2013 |
|
Magna E.A, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
176/2021
|
Inventár do školskej jedálne
|
1 002,46 |
s DPH |
69/2021
|
|
04.10.2021 |
|
Vetro-plus, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
Objednávka |
69/2021
|
Inventár do ŠJ
|
1 002,46 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
Vetro Plus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
Faktúra |
1562023
|
Vypracovanie žiadosti NFP
|
1 000,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-73/2023
|
14.11.2023 |
|
Medex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
Objednávka |
242019
|
Proces verejného obstarávania
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
Denebola s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
Objednávka |
292013
|
servisné práce - internetová sieť
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
AMR Trade s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2013 |