Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0732022 Plyn 052022 1 035,68 s DPH P4146/2020 01.05.2022 Magna Energia a.s. 06.05.2022 11.05.2022
Faktúra 0352022 Plyn 032022 1 035,68 s DPH P4146/2020 01.03.2022 Magna Energia a.s. 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 1932022 Plyn 112022 1 035,68 s DPH P4146/2020 02.11.2022 Magna Energia a.s. 02.11.2022 02.11.2022
Faktúra 1422022 Plyn 082022 1 035,68 s DPH P4146/2020 01.08.2022 Magna Energia a.s. 04.08.2022 04.08.2022
Faktúra 0972022 Plyn 062022 1 035,68 s DPH P4146/2020 01.06.2022 Magna Energia a.s. 01.06.2022 01.06.2022
Objednávka 1315 Objednávka na potraviny 1 031,41 s DPH 18.06.2015 PICADO Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková Ved.ZŠS 04.09.2015
Objednávka 112020 Oprava RS SOFTCONTROL 1 030,00 s DPH 20.01.2020 Juraj Baluch Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 932015 Plyn 092015 1 029,87 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 14.09.2015 ZSE Energia a.s. 14.09.2015
Faktúra 1442015 Plyn 122015 1 029,87 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 14.12.2015 ZSE Energia a.s. 14.12.2015
Faktúra 1052015 Plyn 102015 1 029,87 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 12.10.2015 ZSE Energia a.s. 12.10.2015
Faktúra 1242015 Plyn 112015 1 029,87 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 13.11.2015 ZSE Energia a.s. 16.11.2015
Faktúra 832015 Plyn 082015 1 029,87 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 11.08.2015 ZSE Energia a.s. 21.08.2015
Faktúra 322013 Elektrika 022013 1 028,45 s DPH 96001761 11.03.2013 SSE a.s. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom 11.03.2013
Faktúra Dobropis 42019 Plyn - vyúčtovanie 2019 1 028,21 s DPH P3176/2018 08.01.2020 Magna Energia a.s. 08.01.2020
Faktúra 162013 Zemný plyn - vyúčtovanie 2012 1 011,01 s DPH P0328/2012 08.02.2013 Magna E.A, s.r.o. 08.02.2013
Faktúra 176/2021 Inventár do školskej jedálne 1 002,46 s DPH 69/2021 04.10.2021 Vetro-plus, s.r.o. 05.10.2021 05.10.2021
Objednávka 69/2021 Inventár do ŠJ 1 002,46 s DPH 28.09.2021 Vetro Plus, s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 1562023 Vypracovanie žiadosti NFP 1 000,00 s DPH ZSKPVT-73/2023 14.11.2023 Medex Slovakia s.r.o. 16.11.2023
Objednávka 242019 Proces verejného obstarávania 1 000,00 s DPH 30.04.2019 Denebola s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 30.04.2019
Objednávka 292013 servisné práce - internetová sieť 1 000,00 s DPH 05.08.2013 AMR Trade s.r.o. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 30.09.2013
zobrazené záznamy: 221-240/4568